老師,請(qǐng)問一下關(guān)于建筑業(yè)差額征稅的問題,我公司為建筑施工企業(yè),承接甲方一個(gè)工程,我方為乙方。第一,請(qǐng)問一下,在甲方同意的情況下,我方可以與丙方(企業(yè))簽訂一個(gè)勞務(wù)分包或模板腳手架分包的合同嗎?第二,丙方如果直接開票給甲方的話,就不存在差額征稅對(duì)嗎?第三,丙方如果開票到我方,就可以差額征稅對(duì)嗎?那么這個(gè)票必須是普票,對(duì)嗎?第四,如果丙方為施工頭,也就是個(gè)人,也可以這樣操作嗎?第五,這樣操作,丙方直接開票給甲方與丙方開票給我方,在稅務(wù)上有什么區(qū)別嗎?能節(jié)稅嗎?
Candyjin
于2019-06-24 17:45 發(fā)布 ??1213次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-24 17:50
您好,1可以簽訂的。2不存在 3是的可以。差額征稅是簡(jiǎn)易征收,需要普票4個(gè)人不可以5有區(qū)別,丙方給甲方?jīng)]有合同,三流不一致了,不行
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您好,1可以簽訂的。2不存在 3是的可以。差額征稅是簡(jiǎn)易征收,需要普票4個(gè)人不可以5有區(qū)別,丙方給甲方?jīng)]有合同,三流不一致了,不行
2019-06-24 17:50:26

你好
可以的
可以的
2021-09-06 18:29:49

你好,這個(gè)的話得有足夠的成本費(fèi)用票,分紅的時(shí)候要交稅的
2019-12-18 10:08:17

如果這個(gè)工程按簡(jiǎn)易征稅,那就是3%。異地預(yù)交也是3%,預(yù)交企業(yè)所得稅一般情況下是千分之二,不存在差額征稅的問題。
2018-04-19 09:08:29

?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?
(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2024-08-20 16:15:39
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