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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-25 10:31

需要沖銷多計提部分
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤  貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

桃花花  追問

2019-06-25 10:37

謝謝老師,今年所得稅匯算清繳已經(jīng)完成,這個企業(yè)所得稅要怎么算呢?

文文老師 解答

2019-06-25 10:47

明年匯算清繳時,將該部分費用調(diào)增

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需要沖銷多計提部分 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2019-06-25 10:31:13
你好,做到工資里面的借管理費用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
2022-01-27 16:09:10
這個也是做應(yīng)付職工薪酬 工資下面,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 工資,績效年薪屬于獎金嗎? 這個是工資
2020-02-01 11:31:23
你好,借 管理費用-年終獎金 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-03 17:35:52
你好! 借:管理費用…工資(獎金) 貸:銀行存款
2020-01-31 10:04:30
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