
老師,單位去年的一筆其他應(yīng)收款20萬(wàn)(是零余額應(yīng)該支付的款款項(xiàng),由銀行賬戶先行墊付),現(xiàn)在收到了30萬(wàn)由零余額轉(zhuǎn)入銀行戶的錢(我做的會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款30萬(wàn)貸:零余額賬戶30萬(wàn))其他應(yīng)收款要怎么做?(沖銷的20萬(wàn)和剩余的10萬(wàn)要怎么做)
答: 你好! 我看一下
銀行賬戶收到法人存分錄是哪個(gè),借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
答: 你好,是單位向個(gè)人借款,還是個(gè)人償還向單位借款呢??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好刷單費(fèi)用很大幾十萬(wàn)從銀行賬戶支給個(gè)人,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,刷單的費(fèi)用變成收入,這個(gè)其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么核銷
答: 同學(xué)你好 其他應(yīng)收款借方嗎?


蔣飛老師 解答
2019-06-25 15:03
Victoria勝利 追問(wèn)
2019-06-25 15:04
蔣飛老師 解答
2019-06-25 15:06
蔣飛老師 解答
2019-06-25 15:08