
老師你好!前任會計的發(fā)票開錯了,所以我的銷項稅額有借方余額:18.47元,不能平帳,前仼會計的負數(shù)發(fā)票開錯了,這張負數(shù)發(fā)票是沖去年12月的貨物。
答: 銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不會有余額的 按照發(fā)票的來做,來申報
老師你好!前任會計的發(fā)票開錯了,所以我的銷項稅額有借方余額:18.47元,不能平帳,前仼會計的負數(shù)發(fā)票開錯了,這張負數(shù)發(fā)票是沖去年12月的貨物。
答: 您好,具體是怎么錯的,應(yīng)該是按發(fā)票做帳,發(fā)票錯了那應(yīng)該紅沖了再開正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,跨月的發(fā)票開錯了,對應(yīng)錯誤發(fā)票開了個負數(shù)發(fā)票,那么應(yīng)該1.取回原來錯誤發(fā)票,還是把銷項負數(shù)發(fā)票給對方?
答: 你要對方寄給你,再開個正數(shù)發(fā)票給他就可以了。

