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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-25 13:30

您好
借:其他應付款
貸:銀行存款

mu 追問

2019-06-25 13:32

不是做預提費用或者是預付費用嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-25 13:33

付款的時候先做這筆分錄
請問您收到發(fā)票了么

mu 追問

2019-06-25 13:34

還沒有收到發(fā)票,下個月才能收到增票。謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-25 13:35

那付款的時候是這樣寫分錄 等收到發(fā)票后 因為是半年的
借:待攤費用
貸:其他應付款
借:管理費用  按月攤銷
貸:待攤費用

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-06-25 13:30:42
借預付貸銀行存款,然后按月分攤借管理費用貸預付賬款。
2020-06-03 09:14:26
你好,這個得看你們當?shù)氐男星?,看當?shù)卦趺词召M的
2019-08-22 18:55:26
你好 可以的 是的一樣的
2023-07-04 16:58:52
你好 借:應收賬款 貸;其他業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 稅率按照租賃不動產 5%繳納
2020-07-23 09:59:29
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