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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-09-20 09:41

一般相當(dāng)困難 
個人建議申報的時候一定要仔細(xì)檢查申報金額,應(yīng)納稅額是否正確才能提交申報,扣款

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有應(yīng)退稅額嗎,若有就填在增值稅申報表第15欄(免抵退貨物應(yīng)退稅額),若沒應(yīng)退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報表中就不用填
2018-11-09 09:58:20
一般相當(dāng)困難 個人建議申報的時候一定要仔細(xì)檢查申報金額,應(yīng)納稅額是否正確才能提交申報,扣款
2015-09-20 09:41:48
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
你好 這兩個數(shù)沒有關(guān)系 減免稅,是本月確認(rèn)的出口銷售收入 免抵退,是本月申報退稅的金額
2019-12-26 16:17:27
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