
老師好!請問一下,2018年12月收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼款,入賬的時候下錯了,當(dāng)時下賬情況是: 借:銀行存款 6955.29 貸:其他應(yīng)付款——社會保險 6955.29現(xiàn)在想做賬務(wù)調(diào)整,請老師看一下我像圖片這樣調(diào)整對不對?
答: 你好 你的調(diào)整是正確的
老師,我寫的會計分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費用 其他應(yīng)收款-社保(個人)貸:銀行存款答案是借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費用 其他應(yīng)付款-社保(個人)貸:銀行存款答案解析說借方是其他應(yīng)付款或者貸方其他應(yīng)收款,為什么?
答: 你好,用其他應(yīng)收應(yīng)付都可以的,都是正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司在2005年收到就業(yè)中心退的社會保險費,單位開出收據(jù),錢款到賬,當(dāng)時做:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款科目一直掛到現(xiàn)在為止,這個情況我應(yīng)該怎么處理?
答: 借:其他應(yīng)付款貸:營業(yè)外收入

