
老師好,我想問一下我們公司當(dāng)時付了這筆服務(wù)費,以為是可以抵稅的,19年當(dāng)月申報也抵了,20年時候稅管員打電話來說這筆不能抵,叫我們修改報表補繳這筆稅,我們也修改了也補繳了。那之前這兩筆分錄怎么辦?修改報表后補繳的又怎么辦?
答: 你好,下面兩個憑證的分錄,寫文字發(fā)下這邊打不開圖片,
老師我想問那個航天的服務(wù)費如何抵稅?分錄怎么做?然后申報的時候報表怎么填?
答: 你好,不需要認(rèn)證,一次性抵扣 在減免稅額明細(xì)表填寫在相應(yīng)欄次抵扣增值稅應(yīng)納稅額就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開票服務(wù)費和抵減的分錄是當(dāng)月同時做嗎?還是在次月申報后再做。
答: 你好,費用是發(fā)生的當(dāng)月做 減免是你哪個月減免就哪個月做減免的分錄


水木年華 追問
2019-06-25 16:35
鄒老師 解答
2019-06-25 16:41
水木年華 追問
2019-06-25 16:42
鄒老師 解答
2019-06-25 16:49