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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-06-25 21:21

預(yù)交的稅金用已交稅金科目

不提升不罷休 追問

2019-06-25 21:23

怎么樣才算預(yù)交呢?

吳少琴老師 解答

2019-06-25 21:48

比如你代開發(fā)票繳納的稅金就算預(yù)交

不提升不罷休 追問

2019-06-25 21:53

直接計(jì)入預(yù)繳掛賬嗎,不用做結(jié)轉(zhuǎn)之類的分錄?

吳少琴老師 解答

2019-06-25 21:56

月末不做結(jié)轉(zhuǎn)  年末 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金

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您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-03-20 13:02:02
你好 是的 是這樣來處理的
2019-11-11 11:53:16
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
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