
老師你好!本單位是一般納稅人,我們一般增值稅都是銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)極少,每月科目只用銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和已交稅金。但是年末如何處理。年末未結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)銷項(xiàng)貸方余額如何處理?進(jìn)項(xiàng)借方余額如何處理?已交稅金借方如何處理?不是說年末無余額么?
答: 你好,每月末借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交 次月初繳納借應(yīng)交 貸銀行存款,這樣到下月初就沒有余額的
已交稅金記錄一般納稅人當(dāng)月繳納的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅()。
答: 你好,這個(gè)是在做判斷題嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已交稅金記錄一般納稅人當(dāng)月繳納的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅
答: 記錄企業(yè)本期(月)應(yīng)交而實(shí)際已交納的增值稅額;若發(fā)生多交增值稅,退回時(shí)應(yīng)以紅字記入。

