
老師你好!本單位是一般納稅人,我們一般增值稅都是銷項多,進項極少,每月科目只用銷項,進項和已交稅金。但是年末如何處理。年末未結(jié)轉(zhuǎn)時銷項貸方余額如何處理?進項借方余額如何處理?已交稅金借方如何處理?不是說年末無余額么?
答: 你好,每月末借銷項 貸進項 貸應交 次月初繳納借應交 貸銀行存款,這樣到下月初就沒有余額的
已交稅金記錄一般納稅人當月繳納的增值稅及當月上交上月應交未交的增值稅()。
答: 你好,這個是在做判斷題嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已交稅金記錄一般納稅人當月繳納的增值稅及當月上交上月應交未交的增值稅
答: 記錄企業(yè)本期(月)應交而實際已交納的增值稅額;若發(fā)生多交增值稅,退回時應以紅字記入。


周琴琴 追問
2020-03-18 17:00
徐阿富老師 解答
2020-03-18 17:03
周琴琴 追問
2020-03-18 17:06
徐阿富老師 解答
2020-03-18 17:17