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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2023-12-14 09:09

同學(xué)你好
這個(gè)不叫計(jì)提

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同學(xué)你好 這個(gè)不叫計(jì)提
2023-12-14 09:09:08
以1日、3日、5日、10日、15日等其他期限為納稅期的,期滿之日起5日內(nèi)預(yù)繳稅款,次月15日內(nèi)申報(bào)結(jié)清。 會(huì)計(jì)核算:按照《規(guī)定》,當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅,通過(guò)「應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)」科目核算。
2017-05-23 20:20:27
你好當(dāng)有交當(dāng)月的稅金用已交稅金 比如這個(gè)20號(hào)交了一次增值稅就用這個(gè)科目
2020-04-26 20:45:46
是錯(cuò)誤的。 增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專(zhuān)欄。 當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅應(yīng)該在這里核算。 “已交稅金”專(zhuān)欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2018-12-29 16:35:59
記錄企業(yè)本期(月)應(yīng)交而實(shí)際已交納的增值稅額;若發(fā)生多交增值稅,退回時(shí)應(yīng)以紅字記入。
2018-12-21 12:43:40
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