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宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-07-29 15:48

你好,你的問題是什么呢

微信用戶 追問

2025-07-29 15:49

老師,請問我們工程行業(yè)的成本歸集和商貿(mào)行業(yè)是不是一樣的,沒收到發(fā)票時也必須要根據(jù)原始單據(jù)暫估入賬呀

宋生老師 解答

2025-07-29 15:50

你好,是的,這個都是一樣的。

微信用戶 追問

2025-07-29 16:20

老師,但是我們工程上項目上人、材、機這些成本都是沒有及時歸集,都是等到發(fā)票開過來了才入賬,這個在實行工作中是怎么處理的呢

宋生老師 解答

2025-07-29 16:21

你好,你也是先暫估,按預(yù)算進行暫估。以后再調(diào)。

微信用戶 追問

2025-07-29 17:17

老師,問題是別人掛靠我們的,我這邊既沒收入,也沒有支出,怎么暫估

宋生老師 解答

2025-07-29 17:18

你好,沒有收入的時候,先不用暫估。

微信用戶 追問

2025-07-30 09:59

老師,所以才導(dǎo)致掛靠方跨年辦理結(jié)算提供的成本發(fā)票里面的原始單據(jù)附件都是跨年了,這個怎么處理

宋生老師 解答

2025-07-30 10:15

這個你如果想做正規(guī),就得跟掛靠方商量,必須按時提供單據(jù)。

微信用戶 追問

2025-07-30 12:13

老師,實際工作中是不是很難做到正規(guī)?

宋生老師 解答

2025-07-30 13:23

你好,確實是有點難了。

微信用戶 追問

2025-07-30 13:43

老師,我問了一下我們這邊工程公司的會計,他們都是等發(fā)票到了再入賬歸集成本,再等到開結(jié)算發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年了也是這么處理的,是不是實際工作中只能這么做?

宋生老師 解答

2025-07-30 13:44

你好,一般都是這樣。嚴(yán)格按稅務(wù)要求做,一般的企業(yè)都做不到。

微信用戶 追問

2025-07-30 13:47

老師,跨年的結(jié)算,成本發(fā)票開的是現(xiàn)在的日期,后面還能不能附往年的收貨票據(jù),還是說不要附件?

宋生老師 解答

2025-07-30 13:48

你好,其實實操,有附件更好。

微信用戶 追問

2025-07-30 13:49

老師,那如果工程項目是前幾年做的,現(xiàn)在才辦理結(jié)算款項,附件也只能用前幾年收到的票據(jù)嗎?

宋生老師 解答

2025-07-30 13:50

你好,是的。實操只能這樣。

微信用戶 追問

2025-07-30 13:55

老師,如果不是掛靠,是自己公司中標(biāo)的項目,成本又是怎么歸集的呢

宋生老師 解答

2025-07-30 13:56

你好,也是一樣,要么按規(guī)范的做法。按月確認(rèn)。要么就只能一樣等拿到票票據(jù) ,再確認(rèn)

微信用戶 追問

2025-07-30 14:02

老師,在實際工作中是不是都是等到拿到發(fā)票再歸集成本的呢

宋生老師 解答

2025-07-30 14:02

你好,大部分是這樣了。

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