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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-07-30 14:04

你好,您有什么問題呢。

微信用戶 追問

2025-07-30 14:11

老師,工程項目賬務(wù)處理是不是一般有兩塊,一塊是處理被掛靠業(yè)務(wù),成本是根據(jù)到發(fā)票歸集,再根據(jù)開結(jié)算發(fā)票做收入;另一塊是自己公司承建的,成本在跨年之前是根據(jù)項目負(fù)責(zé)人所提供的票據(jù)暫估成本,年前就要歸集成本,等到開工程結(jié)算發(fā)票時再結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?

宋生老師 解答

2025-07-30 14:11

你好,是的?;旧隙际悄阏f的這2種方式。

微信用戶 追問

2025-07-30 14:15

老師,等到開發(fā)票再歸集成本,跨年了,這樣風(fēng)險大嗎

宋生老師 解答

2025-07-30 14:16

你好,風(fēng)險是有,老師也見過被查的。但是概率還是比較低的。

微信用戶 追問

2025-07-30 14:22

老師,那去年這個材料成本送貨單和機械的工時單還是要當(dāng)做今年開進來成本發(fā)票的附件對嗎

宋生老師 解答

2025-07-30 14:23

你好,是的。就是這樣理解。

微信用戶 追問

2025-07-30 15:28

老師,正規(guī)的做法應(yīng)該是不是在去年沒收到發(fā)票,但要拿合同或是送貨單暫估歸集成本對吧

宋生老師 解答

2025-07-30 15:30

你好,是的,因為正規(guī)是按完工程度來確認(rèn)的。

微信用戶 追問

2025-07-30 15:32

老師,感覺現(xiàn)在也沒辦法按課本里教的按正規(guī)做了,實操作和理論相差太多了,只想把事情完成,所以才請教老師,現(xiàn)在該怎么做

宋生老師 解答

2025-07-30 15:32

你好,就按你說的那樣就可以了。實操中一般問題不大。

微信用戶 追問

2025-07-30 15:43

老師,那跨年了是發(fā)票收到了,就單獨用發(fā)票入成本好些,還是把這些跨年的單據(jù)附在后面好些,實物中選哪種

宋生老師 解答

2025-07-30 15:44

你好,一般都附上了。都是屬于原始單據(jù)。

微信用戶 追問

2025-07-30 16:28

老師,在開出工程款結(jié)算發(fā)票時,相配比的成本票是不是要求在當(dāng)月到,不然沒辦法抵扣增值稅

宋生老師 解答

2025-07-30 16:29

你好,是的。不過你可以用之前的專票來抵扣。

微信用戶 追問

2025-07-30 16:48

老師,如果之前沒有留抵的專票,是不是就必須要在當(dāng)月到,不然要多交增值稅

宋生老師 解答

2025-07-30 16:50

你好,是的,就是這樣理解。

微信用戶 追問

2025-07-30 16:59

老師,是不是普票就沒有要求,只要在12.31之前到就可以,現(xiàn)在沒到就做暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎

宋生老師 解答

2025-07-30 17:03

你好,是的,普通發(fā)票一般匯算清繳之前拿到就可以了。

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你好,你的問題是什么?
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您好,你有什么問題呢
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同學(xué)你好 宋老師沒有答疑,放假了
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