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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-26 12:02

你好 那你們合同里面的約定的金額暫估入賬 然后按暫估金額的年限來折舊 收到發(fā)票沖暫估固定資產(chǎn)成本 然后按實際折舊 之前折舊有差額的不調(diào)整 按你發(fā)票之后的年限來分攤折舊額即可

九劍 追問

2019-06-26 16:15

這個分錄怎么做?

meizi老師 解答

2019-06-26 16:20

借固定資產(chǎn)-暫估  貸銀行存款  借管理費用貸累計折舊  后面發(fā)票回來 沖借固定資產(chǎn)-暫估 負數(shù) 貸銀行存款負數(shù)  借固定資產(chǎn)進項稅 貸銀行存款

九劍 追問

2019-06-26 16:30

謝謝

meizi老師 解答

2019-06-26 16:35

嗯不客氣 滿意請給予平價

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相關問題討論
你好,要入固定資產(chǎn),按暫估價入賬的,
2020-07-19 16:45:54
你好 那你們合同里面的約定的金額暫估入賬 然后按暫估金額的年限來折舊 收到發(fā)票沖暫估固定資產(chǎn)成本 然后按實際折舊 之前折舊有差額的不調(diào)整 按你發(fā)票之后的年限來分攤折舊額即可
2019-06-26 12:02:28
1、與正常計提折舊是一樣的。 2、計提折舊。
2018-03-29 19:50:42
您好 折舊按照沖銷暫估后 固定資產(chǎn)的剩余價值計提
2019-06-13 18:25:11
是的,這樣分錄就可以的。
2019-01-07 09:26:14
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