
老師,您好,就是我們公司四月份開了16%的銷售發(fā)票,因?yàn)槲覀內(nèi)路輿]有在申報表里面填未開票收入,稅務(wù)局叫我們更正申報,把16%的票填在三月份的未開票收入,這個該怎么填,然后四月份報表又怎么申報?
答: 三月份借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 未開具發(fā)票填寫 四月份未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù),開具發(fā)票填寫正數(shù)
小規(guī)模在稅務(wù)局代開發(fā)票 電子稅務(wù)局申報表怎么申報?
答: 你好 代開的專票還是普票?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因?yàn)樯蟼€月未開正數(shù)發(fā)票 但是開具了紅字發(fā)票 銷售稅額是負(fù)數(shù) 所已進(jìn)行了一筆暫估開票 但是現(xiàn)在稅務(wù)局檢測上月比對異常 應(yīng)該怎么簽寫 比對異常申報表
答: 你好! 屬于異常情況,需要到稅務(wù)大廳現(xiàn)場處理了。

