#提問#老師,5月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票沒有抵扣留到6月抵扣的,6月需要做帳嗎?還是等到7月繳稅時(shí)再做賬?怎么做賬呢
歲月靜好
于2019-06-26 14:26 發(fā)布 ??1098次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-26 14:45
您好,沒有認(rèn)證抵扣的,6月份可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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不可以的
做調(diào)整分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 )
2017-02-22 15:42:14

增值稅倒掛是啥意思?留抵嗎
2019-07-27 15:15:55

你好
這個(gè)你們要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2022-01-29 09:54:37

您好!你先借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款等
認(rèn)證后,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-29 10:37:49

直接現(xiàn)在補(bǔ)做賬務(wù)處理,進(jìn)行補(bǔ)申報(bào),填寫增值稅附表二第三行的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)
2020-05-09 11:20:25
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歲月靜好 追問
2019-06-26 16:06
小黎老師 解答
2019-06-26 16:11