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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-26 15:46

你好,是可以抵扣的。計入應(yīng)付職工薪酬是含稅的。

王青梅 追問

2019-06-26 15:50

老師,那計提時按含稅的借管理費用袋應(yīng)付職工薪酬?那收到發(fā)票時進項稅怎么在分錄中體現(xiàn)?

月月老師 解答

2019-06-26 15:52

你好
借:管理費用—教育經(jīng)費
應(yīng)交稅金—增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付職工薪酬

王青梅 追問

2019-06-26 16:09

老師,報銷時借應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費,貸銀行存款?老師,那費用中的教育經(jīng)費和應(yīng)付職工薪酬中的教育經(jīng)費不等可以嗎?

月月老師 解答

2019-06-26 16:12

你好,是可以的,因為抵扣了增值稅。

王青梅 追問

2019-06-26 16:13

那老師匯算清繳時我填職工教育經(jīng)費是按管理費用的填還是應(yīng)付職工薪酬填?

月月老師 解答

2019-06-26 16:27

你好,按照管理費用填。

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相關(guān)問題討論
你好 1,分錄是正確的 2,還需要做一個支付分錄
2019-08-23 09:51:33
你好,通常是先計提,然后再做支付分錄的 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好,沒錯的,是這樣做。
2019-08-23 09:56:36
您好 福利費職工教育經(jīng)費必須通過應(yīng)付職工薪酬
2019-06-26 10:25:19
為職工支付的款項應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,這樣方便知道具體為職工支付了哪些款項。
2018-06-30 15:25:04
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