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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 18:51

18年匯算清繳沒調(diào)增?
發(fā)票和你賬上金額一致嗎

Beloved 追問

2019-06-26 20:04

答:如果暫估金額跟實(shí)際支出一致,分錄是 借方:其他應(yīng)付款 貸方:現(xiàn)金如果金額不一致,需要通過以前年度損益調(diào)整科目
問:對(duì)了,那如果我開回來的票少于暫估的。又怎么做

郭老師 解答

2019-06-26 21:03

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

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2019-06-26 18:51:51
計(jì)入其他應(yīng)收款吧
2017-11-30 11:22:57
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn)
2019-07-03 08:04:11
你好 借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-05-14 15:55:05
您好,一般情況下,是貸:其他應(yīng)付款-A公司。
2017-11-25 21:57:36
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