
有這么個情況。之前3月份有個收入沒掛賬。現(xiàn)在收到了這筆錢。我怎么做賬。如果做借銀行貸庫存商品的話。庫存商品就是負數(shù)。這個庫存尚品也就是產(chǎn)成品(我們自制的件)我應該怎么調(diào)整,謝謝老師回答下!
答: 正常做收入處理,以前沒有做收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 再結轉對應的成本,沒有成本,就是前期結轉多的銷售成本了。
老師,庫存商品的產(chǎn)成品要調(diào)整到半成品,分錄是不是:借:庫存商品-半成品 貸:庫存商品-產(chǎn)成品啊
答: 是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我收到一張庫存調(diào)整單,備注是庫存調(diào)整調(diào)虧,我是做借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品,還是借待處理財產(chǎn)損溢 貸庫存商品?
答: 您好 借待處理財產(chǎn)損溢 貸庫存商品

