
內(nèi)賬進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅差額計(jì)入所得稅費(fèi)用沖減利潤(rùn)正確
答: 你好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額計(jì)入未交增值稅哈。跟所得稅費(fèi)用科目無(wú)關(guān)哦。所得稅費(fèi)用科目只跟應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目有關(guān)。
老師是不是普通發(fā)票能沖減所得稅費(fèi)用25%的那個(gè),也就是跟凈利潤(rùn)有很大的關(guān)系。但是專(zhuān)用發(fā)票只能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,所得稅均不能沖減,增值稅普通發(fā)票上面也是有17%和3%這個(gè)是只能沖減所得稅費(fèi)用,不能抵扣進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅
答: 老師 一般納稅人的費(fèi)用抵扣有限制嗎?那些費(fèi)用可以抵扣,抵扣多少
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的運(yùn)費(fèi)抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅,還可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)入沖減所得稅嗎?
答: 你好,可以的
怎么合理的避稅,除了銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),還有費(fèi)用減免的25%企業(yè)所得稅還可以怎么減免稅
如果不考慮其他收入支出以及費(fèi)用,一般納稅人企業(yè)所得稅是不是銷(xiāo)售收入銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),計(jì)算企業(yè)所得稅?
公司注銷(xiāo),還有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,留抵進(jìn)項(xiàng)稅能否轉(zhuǎn)出作為費(fèi)用來(lái)低減企業(yè)所得稅的繳納
銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款-個(gè)人所得稅

