
請問老師,預收賬款一預到底分錄怎么寫?假如合同總價是10萬,我之前預收了6萬,并且把貨物全部發(fā)出并開具發(fā)票,但是對方欠的4萬當月沒結,次月給的,我分錄怎么寫
答: 您好,借銀行存款6貸預收賬款6,借預收賬款10貸主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅10,預收賬款的借方余額4萬表示應收的意思
請問當月收取定金,有開發(fā)票,分錄是直接做借:現(xiàn)金 貸:預收賬款嗎
答: 如果開了發(fā)票,是直接計入相關的費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年收到預收賬款,開具發(fā)票,做錯了分錄。借:銀行存款貸:預收賬款。今年發(fā)現(xiàn)了,應該怎么處理呀?
答: 你好,去年的分錄是什么
你好 我公司出售設備給客戶 客戶支付定金 尾款通過租賃公司支付 并由租賃公司開具發(fā)票 要怎么做賬 應收賬款-租賃公司 和預收賬款-客戶 可以合并做賬么
老師,想請問一下就是我們收到貨款還沒有開具發(fā)票分錄是不是借:銀行存款,貸:預收賬款,等開具發(fā)票的時候借:預收賬款,貸主營業(yè)務收入??
老師,應收賬款 預收賬款科目,是一用到底嗎我聽一個課,說理論上是這樣操作,實際上如果預收款,記到預收款里,開具發(fā)票記到應收賬款里
老師,我10月收到款,做的 借銀行存款 貸預收賬款,11月開具發(fā)票,做的 借預付賬款 貸收入,應交稅費,12月退款,發(fā)票開具紅字,要怎么做分錄老師

