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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-27 17:10

你好 你做了啥分錄 一筆分錄不應(yīng)該不平的 發(fā)出來看看

小美美眉*~* 追問

2019-06-27 17:11

提現(xiàn)的,借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款

meizi老師 解答

2019-06-27 17:16

你好  你銀行哪來的錢  新公司還是什么

小美美眉*~* 追問

2019-06-27 18:02

還有一個分錄,借財務(wù)費用,銀行存款,貸應(yīng)收票據(jù)

meizi老師 解答

2019-06-27 18:18

你好 你不是新公司吧  你檢查你期初平不平 科目余額表平不平

小美美眉*~* 追問

2019-06-27 18:20

科目余額表是平的,期初也是平的

meizi老師 解答

2019-06-27 18:31

你好檢查下你的報表公式 你平的 才兩筆分錄不應(yīng)該不平 檢查下你錄分錄的金額對不對  借貸平不

小美美眉*~* 追問

2019-06-27 21:15

是因為有一筆是財務(wù)費用吧

meizi老師 解答

2019-06-28 09:16

你好  你檢查下的財務(wù)費用 如果是利息要做 借方負(fù)數(shù) 不能直接走貸方 容易導(dǎo)致不平

小美美眉*~* 追問

2019-06-28 09:18

我用的是那個會計學(xué)堂快遞的資料,后面答案寫的就是借財務(wù)費用,這個應(yīng)該是等到月底全部結(jié)轉(zhuǎn)了,就是平的吧

meizi老師 解答

2019-06-28 09:23

你好 是的  你結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該損益到本年利潤 會平 你先結(jié)轉(zhuǎn)試試

小美美眉*~* 追問

2019-06-28 09:23

結(jié)轉(zhuǎn)了,就是會進(jìn)本年利潤科目是吧,然后資產(chǎn)負(fù)債表就是平的,

meizi老師 解答

2019-06-28 09:24

嗯是的 損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面

小美美眉*~* 追問

2019-06-28 09:48

那在實操里,應(yīng)該做借方負(fù)數(shù)還是做貸方,財務(wù)費用

小美美眉*~* 追問

2019-06-28 09:50

而且我這個是付出去的利息費用,做的借方正數(shù)

meizi老師 解答

2019-06-28 09:57

你好 實操也是做的借方負(fù)數(shù)的

小美美眉*~* 追問

2019-06-28 09:58

那我這個為啥做的借方正數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?是正常的么

meizi老師 解答

2019-06-28 10:06

你好 利息收入借方負(fù)數(shù)  不是借方正數(shù)

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