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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-27 18:01

按總額錄入固定資產(chǎn),計(jì)入應(yīng)付賬款,付款時(shí)沖減應(yīng)付賬款

hp 追問(wèn)

2019-06-27 18:52

發(fā)票等付完款后才給開(kāi),這又怎么做分錄?

江老師 解答

2019-06-27 20:48

發(fā)票等付完款才給開(kāi)發(fā)票,拿到發(fā)票才能入固定資產(chǎn),才能計(jì)提折舊

hp 追問(wèn)

2019-06-27 21:49

那我現(xiàn)在做賬,每月支付款項(xiàng),借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,等付完開(kāi)票后,再添加到金蝶固定資產(chǎn)模塊,計(jì)提折舊?那我們這段期間在用,需要計(jì)提折舊嗎?

江老師 解答

2019-06-27 22:05

關(guān)鍵是沒(méi)有發(fā)票,就是沒(méi)有固定資產(chǎn)的發(fā)票,計(jì)提的折舊也無(wú)法在企業(yè)所得稅稅前列支,稅務(wù)也是不認(rèn)這些折舊的金額

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你好,財(cái)務(wù)軟件不通過(guò)固定資產(chǎn)核算,通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算
2019-08-02 14:46:14
按總額錄入固定資產(chǎn),計(jì)入應(yīng)付賬款,付款時(shí)沖減應(yīng)付賬款
2019-06-27 18:01:38
您好,這個(gè)是吧可以的,不行
2022-09-25 22:10:06
你好,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的,然后攤銷(xiāo)計(jì)入管理費(fèi)用的辦公費(fèi),不屬于無(wú)形資產(chǎn),更不屬于固定資產(chǎn)的
2018-04-02 16:49:47
無(wú)形資產(chǎn)。金額小的話建議直接入辦公費(fèi)。
2015-10-05 09:06:52
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