
老師,公司前幾任會(huì)計(jì)的交接中,存在銀行存款有差額,一直沒(méi)理清。我接手時(shí),這個(gè)賬應(yīng)該怎么做啊
答: 如果能查清,可以按銀行流水調(diào)整一下
交接怎么交接。需要什么資料,如果中間有幾天是沒(méi)有人的那銀行存款的差額應(yīng)該怎么弄呢?
答: 同學(xué),你好,一般做交接時(shí),是對(duì)方會(huì)計(jì)按他有的東西,給你進(jìn)行交接的。 一般交接的內(nèi)容 所有的賬本,總賬,明細(xì)賬,庫(kù)存賬等 所有的憑證,按年查一下。 截止目前,銀行存款,現(xiàn)金,庫(kù)存,固定資產(chǎn)要盤(pán)點(diǎn)。 截止目前的科目余額表, 截止目前所有往來(lái)最好核一下。應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收應(yīng)付等。 截止目前所有的稅務(wù)申報(bào)表, 所有的稅務(wù)登記賬號(hào),密碼,包括個(gè)人所得稅的申報(bào)系統(tǒng) , 開(kāi)發(fā)票的系統(tǒng),目前發(fā)票的使用情況 如果有工商年度,也要帳號(hào)密碼 如果有社保,賬號(hào)密碼
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我是被交接過(guò)來(lái)的賬,我想問(wèn)下,銀行存款的期末余額和賬不對(duì)應(yīng),相差7000多塊錢,怎么做賬調(diào)過(guò)來(lái)?把銀行存款的余額調(diào)成7000多?
答: 你好,你能查到具體的是什么原因嗎?

