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小雨
于2019-06-28 07:29 發(fā)布 ??3921次瀏覽
姜老師
職稱: 高級會計師
2019-06-28 07:53
未付款借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款。預(yù)算會計不做處理。
小雨 追問
2019-06-28 07:58
付款后再做固定資產(chǎn) 充應(yīng)付賬款 是這樣理解嗎?付款后分錄怎么做
姜老師 解答
2019-06-28 08:13
不是,需要安裝的固定資產(chǎn)安裝完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。付款時沖應(yīng)付賬款,做預(yù)算會計。
2019-06-28 08:14
購入 按照使用 付款 分別如何做分錄呢
2019-06-28 08:16
安裝時借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 付款時 借其他應(yīng)付款 貸財政收入 是這樣的嗎
2019-06-28 08:17
安裝使用時 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
2019-06-28 08:59
購入不需要安裝的固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款,支付款項時借:應(yīng)付賬款 貸:銀行或者財政撥款收入。
其他的部分賬務(wù)處理正確
2019-06-28 09:13
老師,購入設(shè)備沒有付款直接安裝使用了是直接做到固定資產(chǎn)里面嗎?不需要通過在建工程了?如果是專項上裝修房屋呢?房屋已經(jīng)裝修好,未付款的,怎樣做分錄呢?
2019-06-28 10:27
裝修房屋如果達不到房租價值的50%不能入固定資產(chǎn)價值。
2019-06-28 10:29
裝修費如果是當(dāng)年預(yù)算收入計入單位管理費用,根據(jù)發(fā)票金額做賬,沒有付款貸:應(yīng)付賬款。裝修過程中沒有付款不做賬務(wù)處理。
2019-06-28 10:56
已經(jīng)裝修完工了,未付款,是項目需要裝修房屋,項目資金。怎樣賬務(wù)處理
2019-06-28 10:57
另外購入的固定資產(chǎn)機器設(shè)備都是需要安裝的,也已經(jīng)安裝投入使用,未付款。
2019-06-28 11:01
未付款根據(jù)安裝完成時的發(fā)票金額確認固定資產(chǎn)成本,貸方是應(yīng)付賬款。購入設(shè)備安裝沒有發(fā)生支出不用做賬務(wù)處理,收到發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。預(yù)算會計因為沒有發(fā)生資金支付所以不用做賬務(wù)處理。 裝修費項目資金計入業(yè)務(wù)活動費用,貸:應(yīng)付賬款。預(yù)算會計也不用做賬務(wù)處理。
2019-06-28 11:11
好的,謝謝老師
2019-06-28 11:12
不客氣。。。。。。。
2019-06-28 11:54
老師如果裝修完工的房屋和購入安裝完工的設(shè)備沒有拿發(fā)票來報賬 需要怎樣做賬呢?
2019-06-28 13:28
沒有發(fā)票不做賬務(wù)處理。
2019-06-28 15:31
報賬時是按裝修房屋安裝設(shè)備完成的當(dāng)月,還是按照發(fā)票報賬的當(dāng)月入賬呢?不做賬務(wù)處理安裝好了的設(shè)備也就不需要做固定資產(chǎn)折舊了嗎?
2019-06-28 15:35
實際上應(yīng)該根據(jù)固定資產(chǎn)打到可使用狀態(tài)就需要做固定資產(chǎn)賬務(wù)處理,但是一般單位不會提供這些信息。所以財務(wù)也做不到及時入固定資產(chǎn)。
2019-06-28 15:37
2019-06-28 16:43
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事業(yè)單位購買電腦設(shè)備,貨到已安裝,未付款如何做賬務(wù)處理呢?
答: 未付款借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款。預(yù)算會計不做處理。
老師 事業(yè)單位 負責(zé)老舊小區(qū)改造 完工后怎么做賬務(wù)處理
答: 您好,改造資金,收到時,借;銀行存款,貸:財政撥款收入,先期給施工隊付的款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
事業(yè)單位以舊換新購車怎么做賬務(wù)處理
答: 舊的按清理處理,購入的實行雙分錄制度
討論
事業(yè)單位會計,年末,財政收回零余額剩余指標(biāo)數(shù),下年初不予恢復(fù),如何做賬務(wù)處理?
請問事業(yè)單位因遲到曠工罰款怎樣做賬務(wù)處理?
行政單位收到上級單位無償調(diào)入的價值一萬元的安全帽雨靴等工作用品,收到和使用時如何做賬務(wù)處理?謝謝,請高人指教,不是事業(yè)單位!
老師您好,請問事業(yè)單位的加計抵減該怎樣進行賬務(wù)處理。
姜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師
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2019-06-28 07:58
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