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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-28 09:12

您好
請問您收到貨物分錄怎么寫的

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您好 請問您收到貨物分錄怎么寫的
2019-06-28 09:12:20
你好 采購方,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 銷售方,借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-10-29 16:05:27
你好,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品
2018-03-23 10:42:56
采購?fù)素洸顑r(jià)的賬務(wù)處理,一般是將采購成本返還到原來的賬戶,然后重新做相應(yīng)的科目抵銷處理。也就是將原來的采購成本科目與采購?fù)素洸顑r(jià)科目進(jìn)行抵銷,從而保持賬務(wù)平衡。例如,某企業(yè)原來使用庫存商品費(fèi)用xxx元,現(xiàn)在采購?fù)素洸顑r(jià)為yyy元,那么這筆采購?fù)素洸顑r(jià)就需要返還到原來的付款賬戶,經(jīng)財(cái)務(wù)復(fù)核后,會(huì)把xxx元費(fèi)用科目與yyy元差價(jià)科目進(jìn)行抵銷處理,以達(dá)到賬務(wù)平衡。
2023-02-20 11:54:01
紅字做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄來沖銷。。。。。
2016-09-24 17:52:32
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