
銷(xiāo)售方4月份開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,在我公司稅控系統(tǒng)上申請(qǐng),開(kāi)出紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票.5月銷(xiāo)售方是不也得開(kāi)出同樣等額的增值稅紅字發(fā)票及正常增值稅專(zhuān)用發(fā)票吧?
答: 您好!如果是4月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,在當(dāng)月內(nèi)是可以作廢的,如果跨月了,紅字發(fā)票申請(qǐng)下來(lái),就按申請(qǐng)的金額沖紅。另再補(bǔ)開(kāi)正常發(fā)票是不一定要等額(因開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是由于開(kāi)錯(cuò)金額導(dǎo)致的,在申請(qǐng)紅字的原因中有開(kāi)錯(cuò)金額這欄勾選)
銷(xiāo)售方開(kāi)增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票繳納的增值稅稅額是一樣的,為什么銷(xiāo)售方開(kāi)專(zhuān)票給購(gòu)買(mǎi)方要加稅,開(kāi)普票就不用加稅。
答: 因?yàn)閷?duì)方知道對(duì)方拿到增值稅專(zhuān)用發(fā)票是抵扣增值稅的,所以故意多要錢(qián)而已。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別是什么呢?公司沒(méi)有領(lǐng)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票呢,但是有增值稅專(zhuān)用發(fā)票,能用增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方公司開(kāi)銷(xiāo)售掛車(chē)的發(fā)票嗎?
答: 不可以,機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票是專(zhuān)票專(zhuān)用

