老師 申報(bào)個(gè)稅的工資是稅前工資嗎?能不能列示一下 問(wèn)
是的,申報(bào)個(gè)稅的工資收入是稅前工資,后邊填扣個(gè)人部分社保,專項(xiàng)附加扣除,還有每月5000扣除的費(fèi)用 答
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者,可以在自己的個(gè)體工商戶申報(bào) 問(wèn)
可以的,但不能在經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅中扣除本人工資 答
老師,我們業(yè)務(wù)部門的員工去出差,談一個(gè)新項(xiàng)目。產(chǎn) 問(wèn)
代駕費(fèi)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 答
老師 如果我進(jìn)入了代賬公司 有沒(méi)有什么要注意的 問(wèn)
自己不要主動(dòng)去虛開(kāi)發(fā)票。 答
收到染廠加工費(fèi)發(fā)票開(kāi)票品名為:*勞務(wù)*其他勞務(wù)(染 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

老師我問(wèn)一下呢,我們公司招待費(fèi)專票可不可以直接不認(rèn)證或者是必須認(rèn)證了再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
答: 金額不大可以直接不認(rèn)證,金額大就認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
收到一張住宿費(fèi)專票,是招待客人的,發(fā)票未認(rèn)證,分錄做 借:管理費(fèi)用——招待費(fèi) 1126.42 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 67.58 貸:銀行存款 1194 認(rèn)證后做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 67.58 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 67.58 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借:管理費(fèi)用——招待費(fèi) 67.58 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)67.58,這么做對(duì)嗎
答: 你好,你的分錄很正確的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月已認(rèn)證的招待費(fèi)專票,當(dāng)月可以不做進(jìn)項(xiàng)稅帳務(wù)處理嗎?
答: 你好 認(rèn)證了,不做,賬面數(shù)與申報(bào)表不平呀 如不想抵扣,可以先正確賬務(wù)處理,然后再做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


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2019-06-28 13:11
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