
上月其他業(yè)務收入開票開錯了,這個月來紅沖,做了一張紅沖的憑證,做了一張正確收入的藍色憑證,計提稅金的時候是怎么計算做分錄的?其他業(yè)務收入是負數(shù)怎么結轉本期損益?多謝老師解答
答: 借銀存負數(shù)貸其他業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借銀存貸其他業(yè)務收入應交稅費 藍字和紅字發(fā)票金額一致,這三個科目正好是0
現(xiàn)多計提了地稅,應如何沖減?如何做分錄?能否把多計提的地稅轉到其他業(yè)務收入中?
答: 借:應交稅費貸:稅金及附加,不能
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到的廠房租金計入其他業(yè)務收入嗎?那結轉怎么做分錄?
答: 你好,是通過其他業(yè)務收入核算,結轉這樣做分錄 借;其他業(yè)務收入,貸;本年利潤

