求解,上個(gè)月實(shí)際收入入賬是120元,次月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成200元,怎么做會(huì)計(jì)分錄。還有跨月開(kāi)票只是抬頭錯(cuò)了,這個(gè)月顧客要求從新開(kāi)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
素顏
于2019-06-28 16:32 發(fā)布 ??1255次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-06-28 16:34
跨月了開(kāi)紅字發(fā)票就好 開(kāi)錯(cuò)的是要重開(kāi) 紅沖原來(lái)的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬
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借庫(kù)存商品貸銀存
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2020-07-04 20:28:24

您好,那您就先暫估入庫(kù)
2020-07-04 21:29:46

借:營(yíng)業(yè)外支出
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款
這個(gè)業(yè)務(wù)是需要對(duì)方公司開(kāi)具發(fā)票給您公司的。
2019-10-25 14:27:21

您好,借:銀行存款等,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本
2017-01-23 11:16:52

跨月了開(kāi)紅字發(fā)票就好 開(kāi)錯(cuò)的是要重開(kāi) 紅沖原來(lái)的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬
2019-06-28 16:34:51
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