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pomegranate seed
于2019-06-28 18:22 發(fā)布 ??2507次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-28 18:23
不用的,自己計算抵扣就可以
pomegranate seed 追問
2019-06-28 18:25
好的,次月報稅的時候在申報表中直接填寫到旅客運輸服務(wù)扣稅里就行了是吧?
郭老師 解答
2019-06-28 18:33
是的,還有8b也填寫的
2019-06-28 18:43
就是第10欄和 8b都要填?
2019-06-28 18:52
是 的,都填寫,
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公司員工報銷差旅費里面的機票需要在發(fā)票認證平臺中進行勾選認證么?
答: 不用的,自己計算抵扣就可以
公司員工差旅費中的發(fā)票這個月已認證,但員工次月才能報銷,這個月跟次月報銷的帳各怎么做?
答: 你好 借管理費用 進項? 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,貸銀行??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司員工報銷差旅費,餐費開的專票,可以入費用嗎? 需要認證這張表嗎
答: 一般餐飲費是開具不了專票的 應(yīng)該價稅合計計入到費用里面
老師您好!有張差旅費的火車票的稅上月未抵扣放入待認證了,差旅費發(fā)票不需認證是不是入錯科目了。
討論
老師,去年有筆股東差旅費報銷,住宿費是18年的增專票,漏掉沒有認證,直接入了差旅費,我現(xiàn)在認證后,要怎么處理?
問一下,差旅費發(fā)票,實際報銷458,發(fā)票為516,3%稅率,發(fā)票已認證要怎么做分錄
老師,我這邊只有認證過的第二聯(lián)酒店住宿(差旅費報銷)的專票,第三聯(lián)還在老板地方?jīng)]有打款,就這樣的情況我要怎么做賬
報銷非本公司人員的差旅費怎么做,是給做質(zhì)量體系認證的
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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pomegranate seed 追問
2019-06-28 18:25
郭老師 解答
2019-06-28 18:33
pomegranate seed 追問
2019-06-28 18:43
郭老師 解答
2019-06-28 18:52