
5月份賬套中,憑證錄入了一筆貸方的銷售費用5499,現(xiàn)在在做6月的賬,發(fā)票銷售費用5月實際發(fā)生,與報表中差異金額5499,查到是因為貸方金額期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證時,未結(jié)轉(zhuǎn)貸方金額,但是6月的賬中能直接調(diào)整嗎?憑證如何寫
答: 你好 是的 你做貸方的話取數(shù)據(jù)應(yīng)該沒去上 你做紅沖分錄 然后在6月做調(diào)整 5月分錄不變金額負(fù)數(shù)沖即可 然后做一筆 借方銷售費用-5499就可以了
銷售費用沒有期初,只有發(fā)生額,但結(jié)轉(zhuǎn)的時候不平,憑證是對的,貸方是對的,就是借方還是個負(fù)數(shù)
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)以后,銷售費用就是0
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銷售費用和福利費到月底要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,,怎么出憑證
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,如果是軟件是月底自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的,

