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桃子姐姐
于2019-06-29 17:28 發(fā)布 ??831次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-06-29 17:30
你好,那筆分錄是怎樣處理的
桃子姐姐 追問
2019-06-29 17:39
原來的分錄是:沖回多提工資,借:銷售費用9544,貸:應付職工薪酬9544
佟老師 解答
2019-06-29 18:03
你的分錄是不是寫反了,不是說貸方的銷售費用嗎?你分錄處理是不是借:應付職工薪酬貸:銷售費用
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銷售費用在5月報表中,有一筆貸方金額,結賬時系統(tǒng)只結轉借方金額,導致報表中銷售費用比實際發(fā)生,少了這筆金額,如何調賬
答: 你好,那筆分錄是怎樣處理的
你好!本來需要結轉銷售費用的辦公用品結果結轉成管理費用的辦公用品已經(jīng)結賬怎么調賬
答: 你之前的分錄處理是怎樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月的制造費用已經(jīng)全部結轉并結賬,現(xiàn)在發(fā)有錯誤需要調整怎么做
答: 紅沖結轉的,然后重新做
老師們:那個我結賬的時候,銷售費用還有158760沒有結平這個要怎么弄著?
討論
在銷售費用中,銷售費用結轉本期損益怎樣算,
我的銷售費用結轉不為零 顯示本地銷售部期初余額為六千
銷售費用,是不是也會自動結轉的
老師,你好!我們公司是咨詢服務公司,前期產(chǎn)生的銷售費用,后期實現(xiàn)收入了,需要把銷售費用結轉為成本嗎?如果需要,賬務處理需要怎樣調整?
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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桃子姐姐 追問
2019-06-29 17:39
佟老師 解答
2019-06-29 18:03