
18年暫估入賬,借:材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估。暫估的材料結(jié)轉(zhuǎn)到18年的成本了。19年,匯算清繳前取得發(fā)票,該怎么寫分錄?
答: 沖回重新做就可以,借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)
暫估入賬的貨物不能取得發(fā)票,匯算清繳時(shí)作調(diào)增,匯算清繳之后取得了發(fā)票,怎么辦?
答: 去稅局修改之前納稅申報(bào)表,納稅調(diào)減,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估在匯算清繳前未收到發(fā)票,那應(yīng)付賬款-暫估,一直掛賬嗎?怎么平應(yīng)付賬款-暫估?
答: 你好,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)還是你自己虛增的?


羚月 追問
2019-06-29 17:53
maize老師 解答
2019-06-29 18:02