
18年暫估入賬,借:材料,貸:應付賬款—暫估。暫估的材料結轉到18年的成本了。19年,匯算清繳前取得發(fā)票,該怎么寫分錄?
答: 沖回重新做就可以,借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 暫估款 負數(shù)
暫估入賬的貨物不能取得發(fā)票,匯算清繳時作調增,匯算清繳之后取得了發(fā)票,怎么辦?
答: 去稅局修改之前納稅申報表,納稅調減,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,暫估在匯算清繳前未收到發(fā)票,那應付賬款-暫估,一直掛賬嗎?怎么平應付賬款-暫估?
答: 你好,這個是實際的業(yè)務還是你自己虛增的?


羚月 追問
2019-06-29 17:53
maize老師 解答
2019-06-29 18:02