老師 公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問(wèn)
是的,就是自己人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問(wèn)
同學(xué),你好 比如銷(xiāo)售收入1000萬(wàn), 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)。 不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬(wàn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬(wàn)。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬(wàn) 答
你好,老師,想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問(wèn)
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請(qǐng)個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問(wèn)
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人填報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問(wèn)
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅;當(dāng)期所得稅是不是指應(yīng)交所得稅???“應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額?納稅調(diào)整減少額”,“稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)”是指營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)???
答: 你好!這個(gè)是利潤(rùn)總額的了
老師,這二道題目中的應(yīng)交所得稅為啥一個(gè)是用會(huì)計(jì)利潤(rùn)加會(huì)計(jì)減稅法,而一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)加稅法減會(huì)計(jì)
答: 圖1是資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),屬于遞延所得稅資產(chǎn)。 圖2是資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),屬于遞延所得稅負(fù)債。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交(應(yīng)納稅所得*稅率)+遞延所得稅。1.請(qǐng)問(wèn)此時(shí)利潤(rùn)還有什么意義呢?所得稅費(fèi)用也不等于利潤(rùn)總額*稅率。2.我一直感覺(jué)應(yīng)該是,所得稅費(fèi)用應(yīng)該是會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額*稅率,當(dāng)期應(yīng)交是稅法利潤(rùn)*稅率,差額調(diào)整遞延所得稅。但是好像又不是這樣的。這讓我覺(jué)得很困惑。既然所得稅費(fèi)用的計(jì)量都不需要利潤(rùn)總額,那利潤(rùn)總額的意義是什么呢?
答: 你好,同學(xué)。 利潤(rùn)是會(huì)計(jì)口徑的經(jīng)營(yíng)成果。你現(xiàn)在是所得稅依據(jù)的是稅法。 會(huì)計(jì)是核算你實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果,

