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送心意

桂龍老師

職稱中級會計(jì)師

2019-06-30 17:18

直接進(jìn)y你來就可以了,錢沒有進(jìn)到公戶,進(jìn)了老板口袋就掛往來。
借其他應(yīng)收款
貸主營業(yè)務(wù)收入
     應(yīng)交稅費(fèi)
老板把錢還給公司公戶后
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款

王雅-10492342 追問

2019-06-30 17:23

全部確認(rèn)收入的話,1季度超過30萬了,要做一部分預(yù)收款,要怎么處理?。恳挚蛻魭鞈?yīng)收帳款

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:25

借其他應(yīng)收款~法人
貸預(yù)收賬款~客戶
下月再把預(yù)收確認(rèn)收入

王雅-10492342 追問

2019-06-30 17:27

我們是小規(guī)模,不想設(shè)置預(yù)收賬款,用應(yīng)收帳款代替,怎么寫

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:30

同學(xué)你這些不對啊。預(yù)收屬于負(fù)債,應(yīng)收屬于資產(chǎn),科目類別都不一樣。應(yīng)收對應(yīng)收入或者銀行存款,邏輯上走不通

王雅-10492342 追問

2019-06-30 17:34

報(bào)表上應(yīng)收帳款為負(fù)數(shù),應(yīng)該是預(yù)收賬款吧?

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:37

應(yīng)收賬款科目余額應(yīng)在借方,很顯然你這張表顯示的問題是做分錄的時(shí)候科目進(jìn)錯(cuò)了。我不能妄加評論

王雅-10492342 追問

2019-06-30 17:38

這個(gè)是上一個(gè)會計(jì)做的表,經(jīng)過總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核過的,尷尬

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:47

那你就不用管了,做好你的賬就行了

王雅-10492342 追問

2019-06-30 17:53

我要把帳補(bǔ)起來啊

王雅-10492342 追問

2019-06-30 18:42

補(bǔ)憑證,之前那個(gè)會計(jì)就做了個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就把稅報(bào)了

桂龍老師 解答

2019-06-30 21:52

如果你要補(bǔ),你要把資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)的那幾個(gè)科目理清楚,理清楚后再補(bǔ)賬

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直接進(jìn)y你來就可以了,錢沒有進(jìn)到公戶,進(jìn)了老板口袋就掛往來。 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 老板把錢還給公司公戶后 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2019-06-30 17:18:59
這個(gè)就是一直用預(yù)收賬款科目核算,你發(fā)生什么業(yè)務(wù),就做那一個(gè)賬務(wù)處理
2020-07-07 18:38:48
你好,股東會作出決議,修改公司章程,去工商變更法人代表,然后去銀行變更 資料就是:營業(yè)執(zhí)照,新舊法人代表身份證,公章,股東會決議,修改后的章程等資料
2019-09-19 16:33:54
書寫規(guī)定的話 是上借下貸/左借右貸的哦 你要顛倒寫的話 會計(jì)看不習(xí)慣的 就像 一段話 從右往左寫的話 你肯定也不習(xí)慣的
2019-12-08 23:27:44
同學(xué)你好 具體什么問題呢
2020-10-29 12:04:46
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