
增值稅納稅申報表:計稅銷售額8220,銷項稅額493.2,上期留抵稅額826.15,期末留抵稅額332.95。如何作分錄?第一步借:銀行存款8713.2貸:主營業(yè)務收入8220 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額493.2第二步:借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額493.2貸:營業(yè)外收入493.2是這樣嗎??
答: 你好,你不需要做第二部的。
上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免抵退稅申報匯總表的期末留抵稅額和國稅申報的增值稅主表的期末留抵稅額是不是一致的?
答: 你好,這兩個數據是不一致的


包兒 追問
2019-07-01 11:06
包兒 追問
2019-07-01 11:07
月月老師 解答
2019-07-01 11:22
包兒 追問
2019-07-01 11:26
月月老師 解答
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月月老師 解答
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月月老師 解答
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2019-07-01 14:37
月月老師 解答
2019-07-01 14:43