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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-01 10:47

你好,你不需要做第二部的。

包兒 追問

2019-07-01 11:06

為什么不需要做第二步呢?

包兒 追問

2019-07-01 11:07

不是不需要繳納增值稅493.2元嗎?

月月老師 解答

2019-07-01 11:22

你好,你的減免是需要減免的,沒有減免你不用轉營業(yè)外收入,小規(guī)模納稅人未達起征點免稅才需要這樣做的。

包兒 追問

2019-07-01 11:26

那應交稅費493.2元。一直掛著?

月月老師 解答

2019-07-01 11:26

你好,年底的時候轉到轉出未交增值稅。

包兒 追問

2019-07-01 11:27

月月老師 解答

2019-07-01 11:27

親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~

包兒 追問

2019-07-01 11:33

計稅銷售額8679.25
銷項稅額520.76
上期留抵稅額332.95,應納稅額187.81。
那么如何作分錄呢?計算收入的時候和繳納的時候分別如何處理分錄?

月月老師 解答

2019-07-01 11:41

你好
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入 8679.25
應交稅金—增值稅(銷項稅額) 520.76

借:應交稅金—增值稅(已交稅金)187.81
貸:銀行存款

包兒 追問

2019-07-01 14:37

第二步,不是應該
借:應交稅金-增值稅(未交增值稅)
貸:銀行

月月老師 解答

2019-07-01 14:43

你好,如果你一直用這個科目,也是可以的。

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相關問題討論
你好,你不需要做第二部的。
2019-07-01 10:47:55
同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
您好,是往年全部留抵稅額
2021-01-15 11:38:42
你好,這兩個數據是不一致的
2018-04-27 15:45:13
你好 留抵稅額是自動帶出來的 數據不對要聯系一下稅局
2019-08-01 14:51:54
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