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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-01 11:14

支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

落花情 追問

2019-07-01 11:41

老師,圖片做的是對(duì)的嗎?

玲老師 解答

2019-07-01 11:48

圖片我看不太清楚,下面我給你發(fā)了正確的分錄,你和我這個(gè)一樣就對(duì)了。

落花情 追問

2019-07-01 11:52

老師,公車賣了怎樣做憑證啊?

玲老師 解答

2019-07-01 11:59

固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊  固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  貸:固定資產(chǎn)
銷售變價(jià):
借:銀行存款   貸:固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費(fèi)一  應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理   貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時(shí)
借: 資產(chǎn)處置損益  貸:固定資產(chǎn)清理

上傳圖片 ?
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2019-07-01 11:14:40
企業(yè)管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸、銀行存款。
2022-03-01 14:53:18
購買借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-04 11:03:02
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-04-22 15:51:39
你好!借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸銀行存款就好了
2020-06-06 16:28:53
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