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柚子
于2019-07-01 12:43 發(fā)布 ??856次瀏覽
凡凡老師
職稱: 中級會計師,經(jīng)濟師
2019-07-01 13:11
你好, 因廣告費支出形成的資產(chǎn)的賬面價值為0,其計稅基礎(chǔ)=1000-5000×15%=250(萬元)。廣告費支出形成的資產(chǎn)的賬面價值0與其計稅基礎(chǔ)250萬元之間形成250萬元可抵扣暫時性差異。
柚子 追問
2019-07-01 18:24
利潤遞減1000;可以抵扣750是嗎250是當年不可扣下年遞減的部分,對嗎
凡凡老師 解答
2019-07-01 21:43
你好,是的。當年只能抵扣750.剩下的250是下年抵扣的,形成了可抵扣暫時性差異。
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銷售收入的15%不是750嗎?a不就錯誤嗎
答: 你好, 因廣告費支出形成的資產(chǎn)的賬面價值為0,其計稅基礎(chǔ)=1000-5000×15%=250(萬元)。廣告費支出形成的資產(chǎn)的賬面價值0與其計稅基礎(chǔ)250萬元之間形成250萬元可抵扣暫時性差異。
跨月的銷售發(fā)票錯誤,如何處理
答: 專票普票?對方認證沒有
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師銷售額和銷售收入一樣嗎
答: 你好 是一樣的,只是說法不同而矣
我想請問用加權(quán)平均法算一年的企業(yè)銷售收入怎么算
討論
如何用本量利進行銷售收入預(yù)測
這個第二問銷售收入是20000萬,為什么還要用20000??0.31
老師什么是銷售收入?什么是銷貨收入?
供熱企業(yè)的銷售收入是按供暖期確認嗎?
凡凡老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師
★ 4.99 解題: 4181 個
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柚子 追問
2019-07-01 18:24
凡凡老師 解答
2019-07-01 21:43