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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-01 14:20

您好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
請問設(shè)備到了么

姜姜 追問

2019-07-01 14:21

設(shè)備到了,票還沒到

bamboo老師 解答

2019-07-01 14:24

借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進項稅額
貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款

姜姜 追問

2019-07-01 14:26

這兩個一起做嗎?我們現(xiàn)在打了首付款,首付款票未到

bamboo老師 解答

2019-07-01 14:29

這兩個分錄一起做

姜姜 追問

2019-07-01 14:30

好的

bamboo老師 解答

2019-07-01 14:41

嗯嗯 收到發(fā)票后
借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:預(yù)付賬款

姜姜 追問

2019-07-01 14:42

借貸都是預(yù)付賬款?

bamboo老師 解答

2019-07-01 14:49

是的 一個是暫估  一個沒有暫估

姜姜 追問

2019-07-01 14:53

1、付款總額=現(xiàn)在將來要付的總額
2、假設(shè)增值稅率16%,將付款總額價稅分離:固定資產(chǎn)原值A(chǔ) 增值稅為 B
分錄參考
借 固定資產(chǎn) A
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) B
貸 銀行存款 (首付金額) 
長期應(yīng)付款 以后各期要付的
折舊 按正常的固定資產(chǎn)折舊
每項收到融資公司開來的發(fā)票,根據(jù)票上的稅額:
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
借 長期應(yīng)付款 
貸 銀行存款
(票上的金額在固定資產(chǎn)初始化的時候,已經(jīng)列支了,這里就不管他了)

姜姜 追問

2019-07-01 14:53

那這個呢

bamboo老師 解答

2019-07-01 14:56

不太明白您的意思 這個分錄怎么了

姜姜 追問

2019-07-01 14:57

你的意思就是首付款還是預(yù)付賬款,不是銀行存款了?

bamboo老師 解答

2019-07-01 14:59

您付款后沒有收到發(fā)票 不需要體現(xiàn)進項稅額 就像我上面那樣寫分錄就好了 
現(xiàn)在暫估的固定資產(chǎn)是固定資產(chǎn)不含稅的金額

姜姜 追問

2019-07-01 15:00

發(fā)票到了為什么貸還是預(yù)付賬款呢

bamboo老師 解答

2019-07-01 15:01

您付款的時候預(yù)付賬款在借方 收到發(fā)票在貸方

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相關(guān)問題討論
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 請問設(shè)備到了么
2019-07-01 14:20:43
你好! 可以全部金額記入固定資產(chǎn)科目的
2020-01-08 14:41:04
你得根據(jù)發(fā)票來做賬的哦
2020-01-08 14:37:36
你好 有合同的話 可以暫估計入固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 需要按購進次月開始折舊的
2019-06-10 15:38:57
你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2018-12-04 09:01:07
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