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送心意

芳芳老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 16:14

你優(yōu)惠額要做到醫(yī)療業(yè)務(wù)成本里面.......

追問(wèn)

2019-07-01 16:23

怎么寫分錄老師

芳芳老師 解答

2019-07-01 16:26

借醫(yī)療業(yè)務(wù)成
貸應(yīng)收賬款-醫(yī)保

追問(wèn)

2019-07-01 16:36

老師 就是把多余的應(yīng)收賬款-醫(yī)???nbsp;轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本當(dāng)中是嗎?

芳芳老師 解答

2019-07-01 16:38

是的哦.......祝您生活愉快

追問(wèn)

2019-07-01 16:47

那醫(yī)保查賬會(huì)不會(huì)查出來(lái)
沒(méi)有原始單據(jù)啊
借:管理費(fèi)用-壞賬損失貸應(yīng)收賬款-醫(yī)保款     老師可以嗎

芳芳老師 解答

2019-07-01 16:49

可以的.........

追問(wèn)

2019-07-01 17:14

老師 直接不用計(jì)提  這樣做嗎
摘要怎么寫呢

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你好,借方是應(yīng)收賬款,貸方通常是:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-12-31 13:47:53
你好 不用的科目可以不添加
2020-04-17 14:42:48
信用減值損失就是以前的資產(chǎn)減值損失,
2020-03-11 15:43:27
你好,需要知道之前應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)科目是什么才知道如何填寫的,比如是收入,就計(jì)入未分配利潤(rùn),是稅金就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-11 14:50:01
你好 應(yīng)收賬款明細(xì)賬的對(duì)方科目應(yīng)填與該筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的科目 就是記的會(huì)計(jì)分錄的對(duì)方科目
2019-04-08 09:22:47
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