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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-02 10:17

你做賬的時候沒有抵扣你做啥,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面

閃耀 追問

2019-07-02 10:22

對不起是我表述不清楚,是月末結(jié)轉(zhuǎn),知道了,謝謝

maize老師 解答

2019-07-02 10:26

那現(xiàn)在是?啥疑問可以說下么,你之前沒抵扣之前做賬現(xiàn)在要轉(zhuǎn)進項稅額么,那就做借進項稅額  貸應(yīng)交稅費 待認證進項稅額

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
您好 請問是機票行程單嗎
2021-04-18 21:45:52
您好 請問您的票在哪里啊
2020-06-30 13:23:03
借管理費用等 734 借應(yīng)交稅費――進項稅額66 貸庫存現(xiàn)金 800
2019-08-11 19:04:22
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2016-10-11 10:58:13
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