
老師,你好!請教一下:我們公司之前有欠別人工資,一直沒有付,但是又沒有記賬,現(xiàn)在這個(gè)月才付出去這部分工資,這個(gè)怎么調(diào)賬呢?是去年欠別人的工資
答: 關(guān)鍵是以前沒有掛其他應(yīng)付款呀?現(xiàn)在不計(jì)入其他應(yīng)付嗎?具體分錄怎么寫呢?
我要調(diào)整上月已經(jīng)記賬的應(yīng)付工資,怎么做
答: 你好,多計(jì)提的沖銷,少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我有一個(gè)問題想咨詢一下您,我是一名出納,以前在登記出納日記賬的時(shí)候,是一筆一筆手工記賬,難免有差錯(cuò),現(xiàn)在我們的會(huì)計(jì)系統(tǒng)升級(jí)了,我可以把當(dāng)月網(wǎng)銀的電子對賬單直接導(dǎo)入會(huì)計(jì)軟件里,如果我想改變傳統(tǒng)的記賬模式,需要怎么做?傳統(tǒng)的記賬模式是根據(jù)收費(fèi)員的日報(bào)表來記收,但是銀行實(shí)際到賬時(shí)間會(huì)跨月,那么我現(xiàn)在直接把銀行的對賬單導(dǎo)入系統(tǒng)來跟會(huì)計(jì)對賬,我應(yīng)該怎么做呢?怎么跟會(huì)計(jì)對賬?那如果我每個(gè)月都跟銀行的保持一致,那我是不是不需要做調(diào)節(jié)表了?
答: 你可以用軟件來做的,只要和銀行的一致就不用調(diào)節(jié)


鄧世芳 追問
2019-07-02 13:32
紫藤老師 解答
2019-07-02 13:32
鄧世芳 追問
2019-07-02 14:12
紫藤老師 解答
2019-07-02 14:13