
老師,請問管理費(fèi)用負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么做分錄?
答: 你好 貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸本年利潤
月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用是紅字,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,分錄怎么寫
答: 借本年利潤負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

