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文老師

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2019-07-02 21:46

您好,跨季度紅沖以前的開票的,開的負數(shù)發(fā)票您做原來正數(shù)發(fā)票的負數(shù)分錄就可以,申報的話,按當月總的開的正數(shù)發(fā)票的金額減去負數(shù)金額以后的金額申報

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相關問題討論
借應交稅費-應交增值稅減免稅額 貸營業(yè)外收入
2020-02-21 17:37:26
您好,跨季度紅沖以前的開票的,開的負數(shù)發(fā)票您做原來正數(shù)發(fā)票的負數(shù)分錄就可以,申報的話,按當月總的開的正數(shù)發(fā)票的金額減去負數(shù)金額以后的金額申報
2019-07-02 21:46:33
你好,借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入,這是增值稅的, 附加稅的直接不用做。
2021-12-29 08:22:09
在電子稅務局就是可以報的
2021-06-30 11:19:17
您好,季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
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