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送心意

馮慧老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 09:44

一般情況是不正常的,有可能是做錯(cuò)會(huì)計(jì)分錄,但您還是要查查賬,看是不是有對(duì)以前會(huì)計(jì)分錄做調(diào)整的

學(xué)堂用戶_ph363221 追問(wèn)

2019-07-03 10:03

請(qǐng)問(wèn)老師印花稅計(jì)提分錄怎么做

馮慧老師 解答

2019-07-03 10:06

借:營(yíng)業(yè)稅金及附加  貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅

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你好,按這樣處理,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
你好!這個(gè)按現(xiàn)在的制度,不結(jié)平的。
2018-08-09 11:33:02
你好, 未交增值稅是“應(yīng)交稅金”的二級(jí)明細(xì)科目,該科目專(zhuān)門(mén)用來(lái)核算未繳或多繳增值稅的,平時(shí)無(wú)發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí),當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為貸方余額時(shí),為應(yīng)交增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅; 當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時(shí),應(yīng)將其多交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多交的增值稅。 在"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目下增設(shè)"轉(zhuǎn)出未交增值稅"專(zhuān)欄,記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅。   “轉(zhuǎn)出未交增值稅”專(zhuān)欄,核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳來(lái)繳的增值稅。月末企業(yè)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬出現(xiàn)貸方余額時(shí),根據(jù)余額借記本科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   “轉(zhuǎn)出多交增值稅”專(zhuān)欄,注意只對(duì)多預(yù)繳的稅轉(zhuǎn)出。   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2018-01-18 17:04:23
您好!最終交完稅是要平的。
2017-06-12 11:47:58
一、”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個(gè)過(guò)渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
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