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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-07-03 10:42

把多余的稅費(fèi)沖減賬務(wù)

傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 10:45

老師可以具體一點(diǎn)嗎

傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 10:47

我三月已經(jīng)結(jié)賬了

靖曦老師 解答

2019-07-03 11:02

您稅務(wù)上如何調(diào)整的,做出相應(yīng)的分錄記賬不就行了

傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 11:06

三月賬務(wù)尚未做收入,但16個點(diǎn)的發(fā)票的納稅義務(wù)不是應(yīng)該發(fā)生在3月么?所以老師,我還是不知道該怎么做分錄

靖曦老師 解答

2019-07-03 15:31

您是開了發(fā)票,一直沒有確認(rèn)收入也沒有入賬嗎?

傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 20:26

不是的,是16個點(diǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局要求三月將其全部申報完成,但我們不知道,就在四月未做未開票收入的情況下開具了發(fā)票,到五月才做的更正申報,現(xiàn)在五月不知道怎么分錄

靖曦老師 解答

2019-07-03 21:29

直接做銷售提銷項稅就可以了,然后把調(diào)整的稅的差額記入納稅調(diào)整,

傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 22:24

好的,老師,非常感謝您

靖曦老師 解答

2019-07-04 09:38

您好,不客氣,謝謝您的支持

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相關(guān)問題討論
把多余的稅費(fèi)沖減賬務(wù)
2019-07-03 10:42:45
您好 是不是客戶沒有認(rèn)證抵扣進(jìn)項
2019-08-31 17:28:08
開具了紅字發(fā)票 就直接沖減你當(dāng)期的銷售額 所以申報的時候直接按照你沖減后的銷售額申報
2019-10-16 16:21:11
你好,把上月發(fā)票退回重開 退回做上個月分錄的相反分錄,重開做上個月的相同分錄?
2021-07-28 15:28:08
您好 已經(jīng)跨月了 只能按照上月開具的發(fā)票申報
2019-07-05 13:30:38
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