
教育費(fèi)附加,是根據(jù)應(yīng)交增值稅為基礎(chǔ),還是實(shí)際繳納增值稅為基礎(chǔ)
答: 你好,按照應(yīng)交增值稅扣除減免部分的金額為基礎(chǔ),
老師,6月份應(yīng)交未交增值稅是1萬元,計(jì)提的附加稅是按1萬做計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)提的。但7月份申報(bào)的時候認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅2千元(7月份開的發(fā)票),申報(bào)6月份實(shí)際應(yīng)交增值稅是8千,申報(bào)的附加稅跟6月底計(jì)提的也不一樣,這個怎么做賬呢?
答: 紅沖多計(jì)提的就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,公司補(bǔ)3-8月增值稅及附加稅,銀行繳納,比如:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500, 應(yīng)交增值稅-城建200 貸:銀行存款700.補(bǔ)計(jì)提附加,借:稅金及附加200:貸: 應(yīng)交增值稅-城建200,應(yīng)交增值稅-未交增值稅500,借方怎么做,因?yàn)樗膊挥糜?jì)提,急?。?!
答: 你好,調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒提出來,計(jì)入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交增值稅


夜闌珊 追問
2019-07-04 08:08
郭老師 解答
2019-07-04 08:25