老師你好,請問一下 因發(fā)票不合理 銷售方上月給我們開了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我已記賬,后后來發(fā)現(xiàn)正數(shù)發(fā)票漏開一張,這月補開,憑證該如何調(diào)整呢?
我在
于2019-07-03 11:41 發(fā)布 ??670次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-03 11:44
你好 上月已經(jīng)做賬了的話 你把發(fā)票附后面憑證即可
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老師你好,專票需要勾選認證,這張補開發(fā)票需要在這個月勾選了,不做調(diào)整可以嗎
2019-07-03 11:46:28

12月是的憑證是 借方 銀行存款11.17 貸方 預收賬款11.17 預收賬款 11.17 主營業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1.17 主要業(yè)務(wù)成本 8 庫存商品8 那么老師 本月我如果做一筆負數(shù) 以上所有的分錄我都要做負數(shù)嗎? 如果做 應(yīng)該也需要附件吧 例如倉庫入庫的紅字入庫單..
2016-04-09 17:54:45

好的謝謝老師
2019-11-19 09:48:08

也就是調(diào)整的憑證摘要,日期,人員簽名都用都用黑筆寫,金額用紅字或藍字寫對嗎?
2018-07-21 07:03:54

之前錯誤的藍字發(fā)票沒有退回的開了負數(shù)發(fā)票需要給對方
2019-06-19 15:11:53
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